Data pagamento : 26/03/2024
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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22/03/2024 | 35,00 | 1177 | 718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1019, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |